北京市旅游执法大队2020年度部门决算

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第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况


第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。


第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市旅游执法大队是根据北京市机构编制委员会办公室批准的《关于成立北京市旅游执法大队的函》(京编办事【2000】12号)设立,根据《关于调整市旅游执法大队机构编制性质的批复》(京编委【2008】19号)批准机构性质由事业单位调整为行政执法专项机构,单位设置科室3个。2020年度根据市委编办《关于北京市文化市场综合执法总队有关编制事项的通知》(京编办函【2020】5号),转隶至北京市文化市场综合执法总队,统一编制序列设为六支队。

主要职责:

根据《中共北京市委机构编制委员会关于北京市文化市场综合执法总队职责机构编制事项的通知》(京编委【2020】16号),六支队承担旅游领域的行政执法工作。具体为负责旅游领域行政检查、行政处罚,对旅行社及其分支机构,导游、领队,星级饭店,等级景区进行日常监管。协调市级相关部门对旅游市场开展联合执法检查,指导各区旅游行政执法部门开展旅游执法检查和行政处罚。

(二)人员构成情况

行政编制24人,实有人数18人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,687.54万元,比上年减少377.20万元,下降18.27%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计1,674.17万元,比上年减少390.28万元,增长18.90%,其中:财政拨款收入1,672.58万元,占收入合计的99.91%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入1.59万元,占收入合计的0.09%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计1,609.35万元,比上年减少170.83万元,下降9.60%,其中:基本支出678.69万元,占支出合计的42.17%;项目支出930.66万元,占支出合计的57.83%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,685.92万元,比上年减少94.18万元,下降5.29%。主要原因:一是由于人员变动基本经费增长,二是进一步落实中央及北京市压缩一般性支出的有关要求,同时受新冠疫情影响减少外出、聚集性工作,减少了项目经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,609.31万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;出文化旅游体育与传媒支出1,609.05万元,占本年财政拨款支出99.98%;社会保障和就业支出0.26万元,占本年财政拨款支出0.02%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2020年度决算0.00万元,比2020年年初预算减少3.00万元,下降100.00%。其中:

“进修及培训”(款)2020年度决算0.00万元,比2020年年初预算减少3.00万元,下降100.00%。主要原因:受疫情影响减少外出、聚集性工作,减少培训支出。

2、“文化旅游体育与传媒”(类)2020年度决算1,609.05万元,比2020年年初预算减少184.25万元,下降10.27%。其中:

“文化和旅游”(款)2020年度决算1,609.05万元,比2020年年初预算减少184.25万元,下降10.27%。主要原因:一是受疫情影响减少外出、聚集性工作,降低基本经费和项目经费支出;二是根据国家社保相关政策降低单位基本经费支出。

3、“社会保障和就业”(类)2020年度决算0.26万元,与2020年年初预算0.26万元比较无增减变动。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算0.26万元,与2020年年初预算0.26万元比较无增减变动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年本单位使用一般公共预算财政拨款安排基本支出678.65万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个行政单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元。其中:

1.因公出国(境)费用。本单位无此项支出。

2.公务接待费。本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计44.58万元,比上年增加5.26万元,增加主要原因:人员增加,相应人均办公支出增长。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额909.12万元,其中:政府采购货物支出17.29万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出891.83万元。授予中小企业合同金额909.12万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额5.29万元,占政府采购支出总额的0.58%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆3台,53.06万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算890.18万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。


第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市旅游执法大队对2020年度单位项目支出实施绩效自评,自评项目2个,占单位项目总数的40.00%,涉及金额890.58万元。

二、项目绩效评价报告

本年度不涉及此项内容。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。